國內國外,有多少個名聲顯赫的企業,由于忽略企業的風險管理與內控,導致企業一夜之間傾家蕩產.您的公司或您在工作中是否面對以下困擾?
1.公司是否面臨一管就死,一放就亂的問題?
2.意識到風險存在,但對如何實施管理卻模糊不清?
3.在企業快速發展時,如何將風險早期識別并實施管理?
4.內控體系建設到什么程度比較合適?
5.建立了制度就等于執行了風險管理么?
中國財務技術網專為客戶而設計的特色課程:《企業內部控制和合規管理》將為您揭示其中shen層次的原因,并給您介紹其他you秀企業的zui佳實踐做法,讓您在深入淺出的講解中掌握績效考核的精髓和要點,并將這些原則、理念、方法和經驗靈活應用于企業管理實踐的各種情況中去,zui終達成業績!
培訓收益
1. 提升xue員結合公司自身情況,建立內部控制體系與風險管理的能力。
2. 結合重要交易循環,詳細分析風險和制度體系建設。
3. 提升xue員鑒別和防范職業舞弊的能力。
4. 掌握內控和風險管理的局限,識別風險管理誤區。
5. 梳理風險管理,內控,制度,流程等相互關系。
6. 深入理解COSO,企業全mian風險管理指引,企業內部控制規范
課程提綱
一、企業內部控制與風險管理目標
戰略目標
運營目標
經營的效率、經營的效果
報告目標
財務的報告、非財務的報告
合法性目標
符合法律、符合法規、符合上級企業的規定
其他目標
二、企業內控環境與風險識別、評估
控制環境——內部控制的基礎
如何建立良好的控制環境
外部因素:經濟、商業、自然環境、政治、社會和技術因素等
內部因素:企業的基礎設施、人員、生產過程和技術等事項。
事項識別
潛在的事項
企業事項識別的方法
風險發生可能性評級、風險影響程度評級
三、企業內部控制活動與風險管理設計
常見的內部控制活動
如何做到職責分離?
IT總體控制
預防性控制和檢查性控制
采購業務中的風險和內部控制
舞弊行為
采購成本與預算
物流過程控制
交期與品質風險控制
銷售業務中的風險和內部控制
信用風險與應收賬款管理
渠道風險與內控
市場費用控制
大型項目的合同風險控制
資金管理風險與內部控制
資金an全風險
資金鏈條斷裂風險
財產管理中的風險和內控設計
自然災害風險
管理不善
財務預警機制的建立
四、企業信息系統的內控功能
三大核算體系:會計核算、業務核算和統計核算
會計信息系統的內部控制
統計信息系統的內部控制
設計信息系統應注意的問題
戰略和完整信息的系統
系統支持戰略創新
與營業活動相結合
五、溝通系統及內部控制功能
溝通系統的要求
組織溝通的方法
溝通系統的內部控制功能
六、職業舞弊監控與防范
侵蝕企業資產行為監控及其防范
賄賂,跑單等欺詐行為監控與防范
七、業界的規范
COSO的風險管理框架
中yang企業全mian風險全mian風險管理指引
企業內部控制規范 17項目具體規范